⚖️ РЕГЛАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ООО «Удобное Такси» | Утверждено: 12.04.2026
[list=1]
[*]✅ Проверка соблюдения Устава, правил и внутренних регламентов компании
[*]✅ Выявление финансовых нарушений, неэффективных процессов, рисков
[*]✅ Оценка качества работы руководителей и подразделений
[*]✅ Формирование рекомендаций по улучшению деятельности компании
[/list]
[th]Вид[/th][th]Периодичность[/th][th]Инициатор[/th][th]Объект[/th] 📋 Плановый
Ежеквартально
Совет Директоров
Все автопарки
🎯 Тематический
По необходимости
Президент / Гендиректор
Конкретное направление (финансы, кадры, безопасность)
🚨 Внеплановый
При сигнале о нарушении
ДБ / Жалоба
Подозреваемое подразделение / сотрудник
👋 Выходной (при увольнении)
При увольнении руководителя
Отдел кадров
Передаваемые дела, доступы, отчётность
[list=1]
[*]📅 Уведомление объекта аудита (за 3 дня для планового, без уведомления для внепланового)
[*]📋 Формирование аудиторской группы (мин. 2 человека, не связанных с объектом проверки)
[*]🔍 Сбор и анализ документов, опрос сотрудников, проверка систем
[*]📊 Формирование акта аудита с выводами и рекомендациями
[*]✅ Согласование акта с проверяемым руководителем (право на возражения в течение 24 часов)
[*]⚖️ Утверждение акта Президентом / Гендиректором
[*]📢 Доведение результатов до сведения объекта и контроль исполнения рекомендаций
[/list]Права аудиторов:
• Запрашивать любые документы и доступы, необходимые для проверки
• Опросить любого сотрудника компании по вопросам аудита
• Приостановить подозрительные операции на время проверки (по согласованию с руководством)[red]Ограничения:[/red]
• Аудиторы не имеют права применять дисциплинарные меры самостоятельно
• Конфиденциальная информация, полученная в ходе аудита, не подлежит разглашению
АКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №___ от [Дата]
1. Основание проведения: [приказ / жалоба / план]
2. Аудиторская группа: [ФИО, должности]
3. Объект аудита: [подразделение / сервер / направление]
4. Период проверки: [даты]
5. Методы проверки: [анализ документов, опрос, тестирование систем]
6. Выявленные нарушения: [список с ссылками на пункты Устава/правил]
7. Рекомендации: [конкретные меры с сроками и ответственными]
8. Заключение: [соответствует / требует доработки / критические нарушения]Подписи аудиторов: _________________
Согласовано (объект аудита): _________________ [или «возражения приложены»]
Утверждено: _________________ / В.Е. Казаков /