⚖️ РЕГЛАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ООО «Удобное Такси» | Утверждено: 12.04.2026

1. Цели и задачи аудита

[list=1]
[*]✅ Проверка соблюдения Устава, правил и внутренних регламентов компании
[*]✅ Выявление финансовых нарушений, неэффективных процессов, рисков
[*]✅ Оценка качества работы руководителей и подразделений
[*]✅ Формирование рекомендаций по улучшению деятельности компании
[/list]

2. Виды аудита
[th]Вид[/th][th]Периодичность[/th][th]Инициатор[/th][th]Объект[/th]

📋 Плановый

Ежеквартально

Совет Директоров

Все автопарки

🎯 Тематический

По необходимости

Президент / Гендиректор

Конкретное направление (финансы, кадры, безопасность)

🚨 Внеплановый

При сигнале о нарушении

ДБ / Жалоба

Подозреваемое подразделение / сотрудник

👋 Выходной (при увольнении)

При увольнении руководителя

Отдел кадров

Передаваемые дела, доступы, отчётность

3. Порядок проведения

[list=1]
[*]📅 Уведомление объекта аудита (за 3 дня для планового, без уведомления для внепланового)
[*]📋 Формирование аудиторской группы (мин. 2 человека, не связанных с объектом проверки)
[*]🔍 Сбор и анализ документов, опрос сотрудников, проверка систем
[*]📊 Формирование акта аудита с выводами и рекомендациями
[*]✅ Согласование акта с проверяемым руководителем (право на возражения в течение 24 часов)
[*]⚖️ Утверждение акта Президентом / Гендиректором
[*]📢 Доведение результатов до сведения объекта и контроль исполнения рекомендаций
[/list]

Права аудиторов:
• Запрашивать любые документы и доступы, необходимые для проверки
• Опросить любого сотрудника компании по вопросам аудита
• Приостановить подозрительные операции на время проверки (по согласованию с руководством)

[red]Ограничения:[/red]
• Аудиторы не имеют права применять дисциплинарные меры самостоятельно
• Конфиденциальная информация, полученная в ходе аудита, не подлежит разглашению

4. Акт аудита — обязательная структура

АКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №___ от [Дата]

1. Основание проведения: [приказ / жалоба / план]
2. Аудиторская группа: [ФИО, должности]
3. Объект аудита: [подразделение / сервер / направление]
4. Период проверки: [даты]
5. Методы проверки: [анализ документов, опрос, тестирование систем]
6. Выявленные нарушения: [список с ссылками на пункты Устава/правил]
7. Рекомендации: [конкретные меры с сроками и ответственными]
8. Заключение: [соответствует / требует доработки / критические нарушения]

Подписи аудиторов: _________________
Согласовано (объект аудита): _________________ [или «возражения приложены»]
Утверждено: _________________ / В.Е. Казаков /